問題已解決
公司從2019年11月份應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù) 要怎么調(diào)賬成為正數(shù)



查詢以前的會計憑證,估計是預(yù)收賬款記入應(yīng)收賬款了
2021 12/10 11:56

84785024 

2021 12/10 11:58
我們沒有用預(yù)收賬款這個科目

84785024 

2021 12/10 12:01
說錯了 有

84785024 

2021 12/10 12:12
看到問題了嗎

84785024 

2021 12/10 12:13
要怎么解決

李老師. 

2021 12/10 15:44
把預(yù)收賬款金額從應(yīng)收賬款調(diào)整到預(yù)收賬款科目
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款

84785024 

2021 12/10 15:59
要寫分錄嗎?

李老師. 

2021 12/10 17:06
需要寫會計分錄的

84785024 

2021 12/10 17:11
會影響稅務(wù)局申報表的數(shù)據(jù)嗎

84785024 

2021 12/10 17:11
還有審計報告

李老師. 

2021 12/11 10:27
那就看預(yù)收是不是已經(jīng)銷售完成了,完成了就應(yīng)該納稅申報

李老師. 

2021 12/11 10:28
如果始終沒有銷售完成,應(yīng)該不會影響審計報告,財務(wù)報表的應(yīng)收預(yù)收應(yīng)該已經(jīng)被審計人員調(diào)整過了
