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一般納稅人,假設進含稅10000的貨,賣9000含稅,請問虧本了稅怎么扣?最好有詳細的計算例出來。



你好
這個稅是增值稅9000-10000=-1000,已經(jīng)是小于0了,不繳納
2021 12/11 10:09

84784972 

2021 12/11 10:14
其他印花稅,企業(yè)所得稅,附加稅還需要繳納嗎?

王超老師 

2021 12/11 10:45
印花稅很少的,企業(yè)所得稅,附加稅不需要的

一般納稅人,假設進含稅10000的貨,賣9000含稅,請問虧本了稅怎么扣?最好有詳細的計算例出來。
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