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甲公司本年12月領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品100件發(fā)放給行政管理人員作為職工福利,該產(chǎn)品成本為每件600元,市場價(jià)格(不含稅)為每件700元,增值稅稅率為13%。該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)放給行政管理人員。本年未考慮該筆業(yè)務(wù)之前的會計(jì)利潤總額為80 000元,沒有其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。 要求:對甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)算及賬務(wù)處理。 重點(diǎn)求納稅調(diào)整項(xiàng)目!!



你好很高興為你解答稍等
2021 12/11 14:55

小雯子老師 

2021 12/11 15:00
你好!你看看是不是你要的解析,謝謝!

84784970 

2021 12/11 15:10
80000*0.14是什么呢?

小雯子老師 

2021 12/11 15:22
福利費(fèi)納稅調(diào)增就需要按照這個(gè)來計(jì)算

小雯子老師 

2021 12/11 15:23
不好意思看錯(cuò)了,你這個(gè)是利潤,不是工資總額

84784970 

2021 12/11 15:45
所以那部分不需要算上,就80000+79100,調(diào)增79100

小雯子老師 

2021 12/11 15:55
你好!這里沒有給出工資總額,就題目就應(yīng)調(diào)整7000-6000

小雯子老師 

2021 12/11 15:56
就視同銷售部分所得額

84784970 

2021 12/11 15:59
即80000+10000,調(diào)增10000是嗎

小雯子老師 

2021 12/11 16:37
你好!對的,因?yàn)槭窃黾恿死麧?/div>


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