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問題已解決

某內(nèi)資企業(yè)2018年度會計賬面利潤80000元,自行向其主管稅務機關申報的應納稅所得額80000元,申報繳納企業(yè)所得稅20000元(企業(yè)所得稅稅率25%)。經(jīng)某注冊會計師年終審查,發(fā)現(xiàn)與應納稅所得額有關的業(yè)務內(nèi)容如下: (1)企業(yè)全年實發(fā)工資總額2116400元,并按規(guī)定的2%、14%和8%的比例分別提取了職工工會經(jīng)費、福利費、教育經(jīng)費。 (2)自行申報應納稅所得額中含本年度的國庫券利息收入12000元。 (3)營業(yè)外支出賬戶列支了全年的與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費265000元,經(jīng)核定企業(yè)全年的主營業(yè)務收入總額為6500萬元。 要求:計算該企業(yè)本年度應繳納的企業(yè)所得稅額及應補繳的企業(yè)所得稅額。(分項寫出調整內(nèi)容)

84785032| 提問時間:2021 12/13 22:40
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,計算過程如下 1.工費經(jīng)費,福利費和教育經(jīng)費提取的比例不超額不調整 2.國庫券利息收入調減12000元 3.業(yè)務招待費調增106000 業(yè)務招待費限額1=265000*0.6=159000 限額2=65000000*0.005=325000 調增106000 應納所得稅額=(80000-12000+106000)*0.25=43500 補繳稅額=43500-20000=23500
2021 12/14 03:33
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