問(wèn)題已解決
計(jì)提的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)差額怎么辦?怎么做會(huì)計(jì)分錄把差額做平?



同學(xué),你好,產(chǎn)生差額的原因是什么,如果是四舍五入形成的,可以直接做管理費(fèi)用-其他,做個(gè)調(diào)整,摘要寫,稅費(fèi)的四舍五入差額。
2021 12/14 16:36

84785041 

2021 12/14 16:38
我們公司是建筑業(yè)的簡(jiǎn)易征收,做的是抵減,不是抵扣,所以抵減的時(shí)候做的計(jì)提按3個(gè)點(diǎn)去做的,低下來(lái)的話是0.29幾把

森林老師 

2021 12/14 16:42
同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該是四舍五入計(jì)算的差額,直接用管理費(fèi)用-其他調(diào)了就可以了

84785041 

2021 12/14 16:43
可以這樣做嗎?年尾了那些科目是不是都要清掉啊?

森林老師 

2021 12/14 16:44
同學(xué),你好,平時(shí)我們申報(bào)增值稅,由于發(fā)票系統(tǒng)是一張一張的發(fā)票開具,而申報(bào)是所有的合計(jì),很容易引直這樣的差額,這個(gè)時(shí)候都是可以這樣調(diào)整的,沒(méi)有問(wèn)題。

84785041 

2021 12/14 16:45
我們建筑行業(yè)的數(shù)額比較大,請(qǐng)問(wèn)是不是年尾了都要清掉那些科目?。亢芏嗤鶃?lái)款沒(méi)收回,而且賬上也沒(méi)錢付應(yīng)付賬款

森林老師 

2021 12/14 16:47
同學(xué),你好,如果實(shí)實(shí)在在存有的往來(lái)不能隨便的清掉的,應(yīng)收賬款收不回來(lái),一般都是對(duì)方破產(chǎn),注銷,等原因,需要證據(jù)的。應(yīng)付賬款你沒(méi)有錢,也不能消,只能是先放著。

84785041 

2021 12/14 16:48
數(shù)額如果太大稅務(wù)局會(huì)查嗎?

森林老師 

2021 12/14 16:52
同學(xué)你好,如果數(shù)據(jù)大,能說(shuō)明理由和事實(shí),是沒(méi)有問(wèn)題的。

84785041 

2021 12/14 16:53
這些稅務(wù)局一般都會(huì)查嗎?

森林老師 

2021 12/14 16:57
同學(xué),你好,這個(gè)稅務(wù)局地區(qū)不同,他們的管理或是稽查都不一樣的,所以這個(gè)不好說(shuō)。
