問題已解決
老師:因稅務(wù)稽查我們的供應(yīng)商懷疑是虛開發(fā)票,現(xiàn)在我們已抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出。除了做:借:應(yīng)交稅金一進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金一未交稅金 分錄,還要什么分錄?



當時分錄是怎么做的,做到了成本嗎?
2021 12/15 09:23

郭老師 

2021 12/15 09:23
當年的還是以前年度的?

84784968 

2021 12/15 09:25
業(yè)務(wù)發(fā)生在三年前了,當時業(yè)務(wù)流程會計記賬完整結(jié)束。被通知進項轉(zhuǎn)出是今年

郭老師 

2021 12/15 09:27
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,查補稅款,
借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款完整的做這個。

84784968 

2021 12/15 09:33
沒有應(yīng)付帳款發(fā)生???是不是做兩筆分錄?借:以前年度損益調(diào)整 ? 貸:應(yīng)交稅交一進項轉(zhuǎn)出 ? ?借:應(yīng)交稅金—進項轉(zhuǎn)出 ?貸:應(yīng)交稅金一未金稅金

郭老師 

2021 12/15 09:35
做一個借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款,這個營業(yè)額支出不允許抵扣所得稅。

郭老師 

2021 12/15 09:35
你這個匯算清繳的時候,把企業(yè)所得稅補嗎?
