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問題已解決

年底提完固定資產(chǎn)折舊借管理貸累計折舊之后,余額在貸方,還要處理嗎?還是將余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年去?

84785042| 提問時間:2017 02/19 13:10
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84785042
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017 02/19 13:19
84785042
2017 02/19 13:28
老師周轉(zhuǎn)材料屬于原材料里嗎?
84785042
2017 02/19 13:36
哦,那購入借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款,領(lǐng)用不單獨計價的借銷售費,貸周轉(zhuǎn)材料,我糾結(jié)比如原材料賬有各明細,那周轉(zhuǎn)材料記在賬上如何看有多少,怎么做處理
袁老師
2017 02/19 13:17
不用處理,余額結(jié)轉(zhuǎn)下年
袁老師
2017 02/19 13:20
袁老師
2017 02/19 13:30
屬于存貨
袁老師
2017 02/19 13:37
周轉(zhuǎn)材料也可以輔助記明細賬的
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