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問題已解決

老師,請(qǐng)問每個(gè)月我們公司從外面購(gòu)進(jìn)100萬(wàn)貨物,銷售了含稅150萬(wàn)(稅率9%),怎么計(jì)算印花稅

84784956| 提問時(shí)間:2021 12/16 10:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)是用不能計(jì)算。100+150*稅率
2021 12/16 10:33
84784956
2021 12/16 11:02
也就是說用購(gòu)進(jìn)額(不含稅)加上銷售額(不含稅)的總和,乘以萬(wàn)分之三嗎
東老師
2021 12/16 11:03
對(duì),沒有合同的話,就按照不含稅的算。
84784956
2021 12/16 11:08
那我購(gòu)進(jìn)的要拿來(lái)算稅,上游供應(yīng)商銷售的也要這要算著繳稅,那不就重復(fù)了嗎
東老師
2021 12/16 11:08
這個(gè)不重復(fù),雙方都需要繳納的。
84784956
2021 12/16 11:15
同一筆交易,我買進(jìn)要繳稅,他賣出也要繳稅,不就重復(fù)了嗎
東老師
2021 12/16 11:15
你買進(jìn)的時(shí)候簽一個(gè)合同,你賣出的時(shí)候也簽一個(gè)合同。
東老師
2021 12/31 14:49
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