問題已解決
麻煩老師幫忙編制一下分錄,謝謝!



你好需要計算做好了給你
2021 12/17 08:42

84785031 

2021 12/17 08:45
老師先寫會計分錄,謝謝

暖暖老師 

2021 12/17 09:10
1借原材料60000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7800
貸應(yīng)付票據(jù)67800

暖暖老師 

2021 12/17 09:14
2.借原材料10000
貸銀行存款10000

暖暖老師 

2021 12/17 09:14
3.借營業(yè)外支出7300
貸庫存商品6000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300

暖暖老師 

2021 12/17 09:14
4借應(yīng)收賬款226000
貸主營業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26000

暖暖老師 

2021 12/17 09:15
借主營業(yè)務(wù)成本160000
貸庫存商品160000

暖暖老師 

2021 12/17 09:15
5.借在建工程300000
貸原材料300000

暖暖老師 

2021 12/17 09:16
6.借銀行存款53000
累計攤銷40000
貸無形資產(chǎn)60000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3000
資產(chǎn)處置損益30000

暖暖老師 

2021 12/17 09:16
7.借銀行存款113000
貸固定資產(chǎn)清理100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000

暖暖老師 

2021 12/17 09:16
借固定資產(chǎn)清理70000
累計折舊50000
貸固定資產(chǎn)120000

暖暖老師 

2021 12/17 09:17
借固定資產(chǎn)清理30000
貸資產(chǎn)處置損益30000

暖暖老師 

2021 12/17 09:17
8借待處理財產(chǎn)損益113000
貸原材料100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000

暖暖老師 

2021 12/17 09:17
9借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交增值稅)2000
貸銀行存款2000

84785031 

2021 12/17 09:29
老師第二和第三題麻煩做一下

暖暖老師 

2021 12/17 09:29
答案發(fā)給你了已,第一個不可以抵扣
