問題已解決
您好,小規(guī)模企業(yè)含稅收入50萬,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業(yè)所得稅2.5個點



不含稅收入50/1.03=48.54
應(yīng)交增值稅50/1.03*0.03=1.45
應(yīng)交增值稅附加1.45*0.12=0.174
企業(yè)所得稅48.54*2.5%=1.21
成本48.54-1.21-0.174=47.156
2021 12/18 19:17

84784972 

2021 12/18 19:19
您好,老師客戶也要額外收我4.5%的稅點才給我開票,加上這個條件呢

84784972 

2021 12/18 19:21
小規(guī)模企業(yè)含稅收入50萬,開票客戶會額外收我4.5個點,在我需要賺10%的利潤下,怎么推算需要拿多少成本票回來呢(增值稅率3個點,附加稅12個點,企業(yè)所得稅2.5個點

洋洋老師 

2021 12/18 19:22
那你就再減去48.54*0.045=2.18,成本再減少2.18

84784972 

2021 12/18 19:25
那最后利潤也達不到10%是嗎

洋洋老師 

2021 12/18 19:30
需要10%利潤的話,要減少4.85的成本

84784972 

2021 12/18 19:51
還是和上面一樣算嗎,腦子轉(zhuǎn)不過來

84784972 

2021 12/18 19:52
可以以前面那個問題再列一下過程嗎,謝謝老師

洋洋老師 

2021 12/18 20:49
不含稅收入50/1.03=48.54
應(yīng)交增值稅50/1.03*0.03=1.45
應(yīng)交增值稅附加1.45*0.12=0.174
凈利潤48.54*0.1=4.854
企業(yè)所得稅48.54*2.5%=1.21
成本48.54-1.21-0.174-4.854=47.156

84784972 

2021 12/18 22:23
好的.謝謝您

84784972 

2021 12/19 00:19
您好老師,客戶額外收的那部分怎么體現(xiàn)

洋洋老師 

2021 12/19 12:11
那部分看你是否開票,不開票的話就是無票支出

84784972 

2021 12/19 12:14
額外收的不開票,但他也屬于支出的一部分

84784972 

2021 12/19 12:16
所以我開50萬專票出去,我是要拿47萬的成本票回來抵企業(yè)所得稅才賺10%的利潤是嗎

84784972 

2021 12/19 13:46
你好老師,計算成本時為什么增值稅(1.45)部分沒有減掉

洋洋老師 

2021 12/19 15:33
你好,同學(xué),增值稅是價外稅

84784972 

2021 12/19 18:15
企業(yè)所得稅怎么不是用4.854*2.5%呢

洋洋老師 

2021 12/19 18:21
你這個2.5是稅負率,利潤總額*25%是所得稅

84784972 

2021 12/19 18:24
2.5%是小微企業(yè)利潤總額為不超過100萬,所以是2.5%,超過300萬正常稅率25%
