問題已解決
老師,我們公司買固定資產(chǎn)有進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在給別的公司開專票,不用交稅,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)能抵扣,我這樣做賬對(duì)嗎



同學(xué)你好,是正確的;
2021 12/20 14:59

84784959 

2021 12/20 15:10
老師,那我這個(gè)沒有銀行交稅憑證,就用增值稅那個(gè)表附在這個(gè)憑證后邊吧

立紅老師 

2021 12/20 15:27
同學(xué)你好
那我這個(gè)沒有銀行交稅憑證,就用增值稅那個(gè)表附在這個(gè)憑證后邊吧——是的;
