問題已解決
老師,請問一下,殘保金的計提和繳納;以及工會經(jīng)費的計提和繳納應(yīng)該怎么做?



借管理費用參保金貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021 12/22 08:41

84785020 

2021 12/22 08:46
老師,殘保金用的是其他應(yīng)付款是嗎?那工會經(jīng)費,是計提:管理費用——工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 繳納的時候是 借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 貸:銀行存款

東老師 

2021 12/22 08:47
對,沒錯兒,就是這么寫的。

84785020 

2021 12/22 08:52
老師,那我們沒有工會,那這個繳納的是稅務(wù)局說的是工會籌備金,會計分錄也是這個嗎?因為沒有工會?

東老師 

2021 12/22 08:52
對,有沒有公會都是這么做的。

84785020 

2021 12/22 08:56
那老師,我們這個是只繳納40%,剩余60%的這個應(yīng)該怎么做,是放到實際收益里了嗎?

東老師 

2021 12/22 08:57
你這個剩下的60%是什么意思呢。

84785020 

2021 12/22 08:58
因為這個稅務(wù)要求的,按照工資總額的0.4繳納哦,但是我想問一下,這個計提是全額的嗎?然后做的是繳納0.4,那剩余的0.6是怎么弄?還是計提的時候就是按照繳納的計提?

東老師 

2021 12/22 09:01
這個計提的時候,你就按照這個比例繳納。
