問題已解決
這個(gè)憑證到月末 應(yīng)付職工薪酬會(huì)掛賬嗎



你好,不會(huì),10月應(yīng)再做筆計(jì)提工資分錄。
借:管理費(fèi)用-工資2800
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2800
2021 12/22 10:56

84785006 

2021 12/22 10:57
什么科目會(huì)掛賬

大海老師 

2021 12/22 10:59
往來款(應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等等會(huì)掛賬。

84785006 

2021 12/22 11:00
應(yīng)付不也是往來款嗎

大海老師 

2021 12/22 11:01
是的,應(yīng)付賬款是往來款,所以在括號(hào)里備注了。
