問題已解決
老師,請問一下,企業(yè)支付寶前期沒有做賬,后面公賬沒錢,就從支付寶提現(xiàn),現(xiàn)在要注銷,支付寶掛了一筆賬,請問該怎么做分錄來調(diào)整呢



你好,這個時期是你單位的貨款收入嗎?
2021 12/22 13:55

84784999 

2021 12/22 14:03
也有貨款 也有股東轉(zhuǎn)入的

郭老師 

2021 12/22 14:04
你好,那你需要分開的,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,股東轉(zhuǎn)入的,這個是什么錢借款嗎?借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款。

84784999 

2021 12/22 14:06
可以一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款股東這個科目嗎

84784999 

2021 12/22 14:07
然后再轉(zhuǎn)入實收資本里面

郭老師 

2021 12/22 14:09
你好,你能拿出銀行流水來嗎?他有備注投資款嗎?

84784999 

2021 12/22 14:11
沒有備注投資款的

郭老師 

2021 12/22 14:14
銀行流水有
你可以正常做

84784999 

2021 12/22 14:16
銀行流水指的是 支付寶的嗎

84784999 

2021 12/22 14:17
我現(xiàn)在要注銷 這個支付寶的掛賬怎么處理呢 請問注銷的時候會看實收資本嗎

郭老師 

2021 12/22 14:19
是的,支付寶的流水。

郭老師 

2021 12/22 14:19
這個不好說,查不查賬不一定,需要看你稅務(wù)局那邊。

84784999 

2021 12/22 14:40
注銷時 應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 有余額要怎么做分錄呢

郭老師 

2021 12/22 14:41
這些如果是收不回來也不支付的,放到營業(yè)外收支,如果是你單位職工或者是你老板的,需要正常給他們申報個稅,職工的按照工資,老板的按照分紅。

84784999 

2021 12/22 14:45
應(yīng)付借方有余額是已經(jīng)支付 但是對方?jīng)]有給發(fā)票 計入哪里呢

郭老師 

2021 12/22 14:47
如果這是你以前年度的借利潤分配貸應(yīng)付賬款,如果是今年的借管理費用貸預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款匯算清繳的時候,第二種方法需要調(diào)整。

84784999 

2021 12/22 14:50
不需要以前年度損益過渡一下嗎

84784999 

2021 12/22 14:52
如果是采購發(fā)票沒有開呢 該怎么做分錄

郭老師 

2021 12/22 14:54
你好,我上面給你分情況寫的。
