問題已解決
你好,老師,物業(yè)公司,代收的停車費,停車費的發(fā)票屬于我們公司開,但是錢不進公司。對方給我們開票的稅點,這個怎么做賬



借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
2021 12/22 16:32

84785019 

2021 12/22 16:35
后面的分錄老師,可以直接走成本嗎?

郭老師 

2021 12/22 16:39
你好,你當月做了收入可以的。錒

84785019 

2021 12/22 16:42
借;應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)收賬款
是這樣嗎?老師
但是,對方給我們開票的稅錢。那這個分錄怎么做呢?

郭老師 

2021 12/22 16:47
你好,對方給你們開發(fā)票的稅錢,這個不就是借其主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。

84785019 

2021 12/22 16:52
老師,比如停車費是10萬。稅是5000元,
貸:銀行
不就是。我們付出的的錢。我們收到對方的稅錢。不應(yīng)該是,借:銀行

郭老師 

2021 12/22 16:53
借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
