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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,紅沖一筆上月的原材料 是 借 應(yīng)付賬款 貸原材料 這樣處理嗎?



你好,可以的,可以這么做的。
2021 12/22 17:45

84784950 

2021 12/22 17:49
老師,那月末是不是還需要做一筆 紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 ?

郭老師 

2021 12/22 17:51
之前你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要紅沖的。

84784950 

2021 12/22 17:57
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是要手動(dòng)錄入分錄 還是月末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>

郭老師 

2021 12/22 18:00
需要手動(dòng)自己做的。


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比如現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)原材料,那我直接做一筆借原材料、貸現(xiàn)金就可以了吧,就不需要做借應(yīng)付賬款,貸現(xiàn)金,借原材料、貸應(yīng)付賬款了吧
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老師,原材料的,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,還是做一筆就好了,借:原材料,貸:銀行存款
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原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是做相反分錄或則負(fù)數(shù)抵消嗎 比如上月借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 這月轉(zhuǎn)出做貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)付賬款嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)上月暫估入庫(kù)的原材料,沖暫估的時(shí)候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
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老師,暫估入庫(kù),當(dāng)月發(fā)票沒(méi)回來(lái),是不是分別做2筆賬?
發(fā)票沒(méi)回來(lái):
第一筆:借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
第2筆 借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票回來(lái)后:
第一筆:借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:原材料
第二筆:借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:預(yù)付賬款
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