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問題已解決
老師,紅沖一筆上月的原材料 是 借 應(yīng)付賬款 貸原材料 這樣處理嗎?



你好,可以的,可以這么做的。
2021 12/22 17:45

84784950 

2021 12/22 17:49
老師,那月末是不是還需要做一筆 紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 ?

郭老師 

2021 12/22 17:51
之前你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要紅沖的。

84784950 

2021 12/22 17:57
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)成本和沖結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是要手動(dòng)錄入分錄 還是月末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>

郭老師 

2021 12/22 18:00
需要手動(dòng)自己做的。


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比如現(xiàn)在購買原材料,那我直接做一筆借原材料、貸現(xiàn)金就可以了吧,就不需要做借應(yīng)付賬款,貸現(xiàn)金,借原材料、貸應(yīng)付賬款了吧
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發(fā)票沒回來:
第一筆:借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
第2筆 借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票回來后:
第一筆:借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:原材料
第二筆:借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:預(yù)付賬款
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