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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,個(gè)人所得稅,我們承擔(dān)了員工的個(gè)稅,做內(nèi)賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理



您好
內(nèi)賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目就好了
2021 12/23 09:59

84784990 

2021 12/23 10:02
借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款?

bamboo老師 

2021 12/23 10:04
是的 內(nèi)賬這樣寫(xiě)就好了

84784990 

2021 12/23 10:37
老師多發(fā)給員工的工資我要怎么做賬,發(fā)工資我按實(shí)際發(fā)放工資入賬,借應(yīng)付職工薪酬
? ? ? ? 貸銀行存款
那我收回這筆員工給的費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬

84784990 

2021 12/23 10:48
上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)1000
貸應(yīng)付職工薪酬1000
次月發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付1000
貸銀行存款1000
員工應(yīng)轉(zhuǎn)回200給的現(xiàn)金

bamboo老師 

2021 12/23 10:51
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬

84784990 

2021 12/23 10:54
借庫(kù)存現(xiàn)金200貸應(yīng)付職工薪酬200?需要沖減?

bamboo老師 

2021 12/23 10:55
是的啊??
然后沖減多計(jì)提的管理費(fèi)用

84784990 

2021 12/23 10:58
沖減,借應(yīng)付職工薪酬200黑字
? ? ? ? ? ? ? 貸管理費(fèi)? ? ? ? ? ?200紅字
是這樣?

bamboo老師 

2021 12/23 11:22
借 管理費(fèi)用-200
貸 應(yīng)付職工薪酬-200
