問(wèn)題已解決
去退稅的話需要改報(bào)表嗎?



好具體的哪個(gè)稅款的。
2021 12/23 13:21

84785012 

2021 12/23 13:22
老師,我退增值稅

84785012 

2021 12/23 13:23
3月交了簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅與附加稅,后面沖掉了這筆收入,錢已經(jīng)交了,退這邊錢

郭老師 

2021 12/23 13:24
在這個(gè)月填寫你的負(fù)數(shù)銷售額就可以啦。

84785012 

2021 12/23 13:25
就是這個(gè)起因經(jīng)過(guò),然后專管員說(shuō)讓我們?nèi)ネ硕?/div>

郭老師 

2021 12/23 13:27
現(xiàn)在的應(yīng)補(bǔ)稅款是個(gè)負(fù)數(shù)嗎?增值稅,主表。

84785012 

2021 12/23 13:29
不是,因?yàn)槲腋牧?月報(bào)表,增加了3月的收入還有稅,稅我就在三月用留底抵了,結(jié)果4月顯示讓我交抵掉的這部分稅,但是呢我在10月已經(jīng)交過(guò)了這部分稅

84785012 

2021 12/23 13:31
改了3月報(bào)表,我沒(méi)有更正3月后面的報(bào)表,也就是我3月的這部分稅,,在10月留底就成了負(fù)數(shù)

郭老師 

2021 12/23 13:32
已經(jīng)改了三月份的報(bào)表,這種不需要再修改報(bào)表,直接申請(qǐng)退稅就可以了。

84785012 

2021 12/23 13:32
11月的時(shí)候我又把3月后的報(bào)表更正了,在4月就又出現(xiàn)了讓我交 3月用留底抵的這部分稅,但是實(shí)際上在10月我已經(jīng)交了,然后專管員就說(shuō)讓我去退稅

84785012 

2021 12/23 13:32
直接去退稅時(shí)窗口會(huì)不會(huì)又讓我改報(bào)表呢

84785012 

2021 12/23 13:33
我退稅時(shí),是不是把增值稅簡(jiǎn)直計(jì)稅與他的附加稅一起退呢

郭老師 

2021 12/23 13:34
好,你已經(jīng)多交了,已經(jīng)修改了,按正確的來(lái)申報(bào)了,不需要的。

84785012 

2021 12/23 13:35
好的,但是我更改3月的報(bào)表也改得不對(duì),還可以再改嗎?

郭老師 

2021 12/23 13:37
對(duì)的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。


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