問題已解決
老師,你好,請問下公司沒有設置預收,預付賬款,現(xiàn)在公司收到一筆預收款項怎樣做賬



借銀行存款
借預付賬款(負數(shù))
2021 12/23 22:50

84784996 

2021 12/23 23:09
老師,我們沒有預收,預付的科目,只有應收和應付,那是不是分錄借,銀行存款,貸,應收賬款(負數(shù))

佟老師 

2021 12/23 23:16
是的,您這樣處理是正確的

84784996 

2021 12/24 07:16
老師,那下個月我們要確認收入開發(fā)票了,分錄怎么寫呢?

佟老師 

2021 12/24 08:56
借應收賬款(負數(shù))
貸主營業(yè)務收入
銷項稅額
