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我想問下,沒開票是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額。那么如果開了票,這個稅費怎么做分錄?

84784965| 提問時間:2021 12/24 11:40
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
開票后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021 12/24 11:40
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