問(wèn)題已解決
老師好,我們是免抵退稅出口企業(yè),現(xiàn)在12月的貨物按照原價(jià)報(bào)關(guān)出口了,然后這個(gè)月也有銷(xiāo)售折扣給到客戶(hù),我應(yīng)該要怎么開(kāi)出口發(fā)票,申報(bào)退稅呢? (發(fā)票是按照?qǐng)?bào)關(guān)單開(kāi)具然后在每條信息下對(duì)應(yīng)開(kāi)銷(xiāo)售折扣嗎,申報(bào)增值稅的收入就是報(bào)關(guān)單金額減去折扣的?那申報(bào)出口退稅時(shí),免抵退稅收入是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的金額計(jì)算的,就會(huì)與發(fā)票的金額不對(duì)應(yīng),這又應(yīng)該怎么處理呢?) 麻煩老師幫我解答,糾一下錯(cuò),謝謝!



同學(xué)你好
申報(bào)的增值稅收入要和報(bào)關(guān)的一致
2021 12/24 16:41

84784995 

2021 12/24 16:43
那銷(xiāo)售折扣要怎么處理呢?

樸老師 

2021 12/24 16:52
同學(xué)你好
開(kāi)折扣發(fā)票
按照折扣后的金額做收入
