問題已解決
請問各位老師,1、我公司員工回老家報銷了車費,賬務(wù)處理是借:應(yīng)付職工薪酬--福利費500,貸:銀行存款對嗎?還需要別的賬務(wù)處理嗎? 2、進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 用于簡易計稅方法項目、免增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。納稅人的交際應(yīng)酬消費屬于個人消費 上面這段話我沒懂,也麻煩老師給講解詳細一點,謝謝!



學員你好,需要計提福利費
借:管理費用等相關(guān)科目
貸:應(yīng)付職工薪酬
2021 12/28 10:06

悠然老師01 

2021 12/28 10:07
用于個人消費,免稅的不能產(chǎn)生增值稅的銷項,因此,不能抵扣進項

84785044 

2021 12/28 10:08
老師你好,請問先做計提這個會計分錄,再做我做的會計分錄嗎?

84785044 

2021 12/28 10:09
還有就是我下面問的那些問題,也請你詳細的分解一下,謝謝!

悠然老師01 

2021 12/28 10:09
先做你的分錄,再做計提

悠然老師01 

2021 12/28 10:10
其他問題你一項項問,我一項項回復(fù)吧,剛才總體回復(fù)估計你也不清楚

84785044 

2021 12/28 10:38
老師,賬務(wù)處理不都是先計提再做實際分錄嗎?

悠然老師01 

2021 12/28 10:41
職工薪酬福利費是根據(jù)實際支出計提

84785044 

2021 12/28 10:43
還有老師,借:職工薪酬—福利費,貸:銀行存款,再一個會計分錄,借:管理費用—職工薪酬,貸:職工薪酬,最后這個會計分錄不是結(jié)轉(zhuǎn)上面的會計分錄嗎?為啥要計提呢?請你也詳細說一下好嗎?

悠然老師01 

2021 12/28 13:17
準則規(guī)定需要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下,實務(wù)中有些企業(yè)都是簡化處理

84785044 

2021 12/28 13:34
老師請問簡化處理是怎么處理的呢?

悠然老師01 

2021 12/28 13:35
就是支付直接
借:管理費用
貸:銀行存款
