問題已解決
老師,請問營業(yè)收入200元,需要交印花稅嗎?



你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的收入?
2021 12/29 16:07

84785030 

2021 12/29 16:11
技術(shù)咨詢費用

郭老師 

2021 12/29 16:11
你好,需要繳納印花稅的萬分之三,如果低于一塊錢的不需要交。

84785030 

2021 12/29 16:13
那按照200元算的話,不夠一元,就不用了繳納。就不需要做怎么操作吧?

郭老師 

2021 12/29 16:17
好,需要正常申報,只不過是不交。

84785030 

2021 12/29 16:19
季度已完成,未體現(xiàn)印花稅。這樣有問題嗎?

郭老師 

2021 12/29 16:20
哦沒有問題的,可以的。

84785030 

2021 12/29 16:21
老師,還有個問題,去年利潤為負(fù)數(shù),能用今年的增值稅進(jìn)行抵扣嗎?

郭老師 

2021 12/29 16:23
你好,去年的利潤是虧損,你應(yīng)該用今年的盈利可以彌補(bǔ)的。

84785030 

2021 12/29 16:24
只能用本年利潤彌補(bǔ)?跟稅沒關(guān)系嗎?

郭老師 

2021 12/29 16:25
哦,對的是的,你彌補(bǔ)了虧損不就不用交企業(yè)所得稅了,但是增值稅該交的還是需要繳納的。

84785030 

2021 12/29 16:39
老師,我這樣理解:去年的虧損可以讓今年的企業(yè)所得稅少交?對嗎?

郭老師 

2021 12/29 16:40
哦對的是的可以的,可以這么理解的,可以這么理解。

84785030 

2021 12/29 16:44
那去年留抵的增值稅也可以抵扣今年的增值稅?

郭老師 

2021 12/29 16:44
好對的是的,可以的,可以么。

84785030 

2021 12/29 16:46
好的,明白了,謝謝老師

郭老師 

2021 12/29 16:46
不用客氣,工作愉快。
