問題已解決
銷售貨物運輸發(fā)票隔月在才開,我這樣計提會計分錄怎么做



你好,計提銷售貨物運輸費
借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款等科目?
2021 12/29 16:16

84785046 

2021 12/29 16:18
做應(yīng)付賬款可以嗎?隔月發(fā)票進來再做什么分錄,發(fā)票是專業(yè)發(fā)票,

鄒老師 

2021 12/29 16:19
你好,如果對方是單位,貸方可以是應(yīng)付賬款—暫估
次月
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:銷售費用
根據(jù)發(fā)票入賬
借:銷售費用?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?

84785046 

2021 12/29 16:21
那我摘要寫計提還是暫估

鄒老師 

2021 12/29 16:22
你好,這個就沒有規(guī)定了,看個人處理習(xí)慣了?

84785046 

2021 12/29 16:23
我可以直接計提,隔月的時候把進項稅額在做賬可以嗎?不要沖可以嗎

鄒老師 

2021 12/29 16:24
你好,個人建議還是按暫估的過程處理?

84785046 

2021 12/29 16:39
請問什么情況下用其他應(yīng)付款,什么時候下用應(yīng)付賬款

鄒老師 

2021 12/29 16:40
你好
如果提供運輸服務(wù)的是單位,用? 應(yīng)付賬款
如果提供運輸服務(wù)的是個人,通過? ?其他應(yīng)付款? 核算?
