問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)遞減了,把這部分做其他收益,需要繳增值稅么



需要的呀,借應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益。
2022 01/01 10:15

84785005 

2022 01/01 10:17
做其他收益的這部分也按13%繳納增值稅嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/01 10:18
這個(gè)就是按照你體檢的百分之十來(lái)處理的呀。

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/01 10:18
就比方說(shuō)你正常抵扣100萬(wàn),你抵減10%就抵減10萬(wàn),這個(gè)就按照10萬(wàn)來(lái)處理。

84785005 

2022 01/01 10:18
會(huì)計(jì)分錄如何做

84785005 

2022 01/01 10:19
10萬(wàn)需不需要繳納增值稅

陳詩(shī)晗老師 

2022 01/01 10:23
不用交,你這個(gè)就是可以抵減的,就是前面給你的,借應(yīng)交稅費(fèi),貸其他收益。
