問題已解決
我們在子公司消費2萬塊錢,我們掛成本,他們掛收入,那怎么在合并報表上怎么做抵消呢?



您好!合并抵銷分錄 ,集團(tuán)公司處理:
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 01/01 13:12

84784967 

2022 01/02 11:06
我們同時掛了其他應(yīng)付,對方掛了其他應(yīng)收,這個需不需要抵?

稅劍法盾 

2022 01/02 11:07
您好!需要做抵消分錄。

84784967 

2022 01/02 11:32
那如果母公司是借方是管理費用2萬貸方是其他應(yīng)付款2萬 ? ?子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入和稅費

84784967 

2022 01/02 11:32
這個抵消分錄怎么做呢

稅劍法盾 

2022 01/02 11:51
您好!道理同上,其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收,收入沖費用!
