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我們在子公司消費2萬塊錢,我們掛成本,他們掛收入,那怎么在合并報表上怎么做抵消呢?

84784967| 提問時間:2022 01/01 13:02
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好!合并抵銷分錄 ,集團(tuán)公司處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 01/01 13:12
84784967
2022 01/02 11:06
我們同時掛了其他應(yīng)付,對方掛了其他應(yīng)收,這個需不需要抵?
稅劍法盾
2022 01/02 11:07
您好!需要做抵消分錄。
84784967
2022 01/02 11:32
那如果母公司是借方是管理費用2萬貸方是其他應(yīng)付款2萬 ? ?子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入和稅費
84784967
2022 01/02 11:32
這個抵消分錄怎么做呢
稅劍法盾
2022 01/02 11:51
您好!道理同上,其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收,收入沖費用!
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