問題已解決
老師,不交增值稅附列資料2是不是可以不填寫直接申報就行直接



不是差額計稅的不用填寫的
2022 01/02 09:32

84785001 

2022 01/02 09:32
查賬征收

郭老師 

2022 01/02 09:33
查賬征收說的是企業(yè)所得稅

84785001 

2022 01/02 09:33
那我這個咋看呀

郭老師 

2022 01/02 09:34
收入減去成本
你是按這個繳納增值稅的嗎
不是的就是不屬于

84785001 

2022 01/02 09:35
不是,那我直接申報2就可以了吧

84785001 

2022 01/02 09:36
個體工商戶,經營所得是按收入減成本

郭老師 

2022 01/02 09:36
你好
對的
是這么做的

84785001 

2022 01/02 09:40
老師我12月開的電子發(fā)票忘記紅沖了,這個月紅沖的,我剛申報的時候說是比對未通過就差這張票,我用管嗎?

郭老師 

2022 01/02 09:44
你好
那你應該這個月申報
這個月紅沖的在下個月申報的時候填寫

84785001 

2022 01/02 09:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 01/02 09:46
不用客氣
元旦快樂
