問題已解決
本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1200 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200



你好
對的
是這么做的
2022 01/02 12:50

84785026 

2022 01/02 12:52
有人說留底不用做賬是啥意思?

郭老師 

2022 01/02 13:03
最后一個分錄不做
只做前兩個

84785026 

2022 01/02 13:23
那轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有200的余額啊。那下期如果銷項大與進項怎么做???

郭老師 

2022 01/02 13:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,表示留底沒有問題。

郭老師 

2022 01/02 13:24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
