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本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1200 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200

84785026| 提問時間:2022 01/02 12:48
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 是這么做的
2022 01/02 12:50
84785026
2022 01/02 12:52
有人說留底不用做賬是啥意思?
郭老師
2022 01/02 13:03
最后一個分錄不做 只做前兩個
84785026
2022 01/02 13:23
那轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有200的余額啊。那下期如果銷項大與進項怎么做???
郭老師
2022 01/02 13:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,表示留底沒有問題。
郭老師
2022 01/02 13:24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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