問題已解決
你好,公司屬于開辦期,有留底稅額,需要做會計憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎



你好,有留底稅額,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2022 01/03 16:22

84785017 

2022 01/03 16:23
怎么做?11月份也沒做

84785017 

2022 01/03 16:24
可以一起做嗎?

84785017 

2022 01/03 16:24
進項稅額

鄒老師 

2022 01/03 16:25
你好,個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

84785017 

2022 01/03 16:26
還沒有銷售收入

鄒老師 

2022 01/03 16:28
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785017 

2022 01/03 16:30
只有進項留底,沒有銷售收入,需要做會計分錄嗎?

鄒老師 

2022 01/03 16:32
你好,個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

鄒老師 

2022 01/03 16:33
你好,個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
