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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好, 11月開始有緩交政策,請問, 我所屬期10月份 應(yīng)納增值稅是6025.83,11月初申報,系統(tǒng)自動扣稅了,然后過幾天又自動退回來了,所以等于也沒交上去。 11月所屬期 應(yīng)納增值稅是5969.64 , 12月所屬期應(yīng)納增值稅是7910.27 。 1.申報了,但因緩交政策,沒交的稅需要填寫怎么填寫??? 2.“起初未交稅額” “本期已交稅額” “本期繳納上期稅額” “本期繳納欠繳稅額”…這些要怎么填寫??? 老師,從第25行到第31行,要怎么填寫啊? 3.老師,我的數(shù)據(jù)是錯了吧? 因?yàn)?0月~12月應(yīng)納增值稅(緩交)一共是6025.83+5969.64+7910.27 而我的只有5969.64+7910.27 因?yàn)槲疑陥笫滤鶎倨跁r,系統(tǒng)自動帶出來的“本期繳納上期的6025.83”,其實(shí)是退回來了沒交的。是不是這6025.83應(yīng)該寫0啊?



同學(xué)你好,兩個方式,一個是你按照正常方式申報,它退就退它的,你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間,在這個時間段數(shù)據(jù)申報為0
2022 01/05 08:50

84784997 

2022 01/05 09:00
老師,我還是不太明白,您說的第一種方式:是我把每次的30欄都寫上,和25欄一致,這樣“期末未交稅額”里不體現(xiàn)欠繳的稅款,只體現(xiàn)本期應(yīng)交的稅額,是嗎?
這種方式可以嗎?不會影響后面2月份一起交的這累計3個月的增值稅嗎?

bullet 老師 

2022 01/05 09:02
同學(xué)你好,這個主表的數(shù)據(jù)不是你收工填寫進(jìn)去的,它是自動帶出來的

bullet 老師 

2022 01/05 09:03
你只是把你每月的與附表相關(guān)的數(shù)據(jù)填寫好,就可以了

84784997 

2022 01/05 09:06
老師,但是30欄可以手寫。
我不知道30欄怎么填?
像這樣緩交稅款,申報了暫時沒交的,25欄系統(tǒng)自帶有數(shù),但是 30欄要和25欄寫一樣,還是寫0?

84784997 

2022 01/05 09:13
因?yàn)槲?0欄不會填,都是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù),但是我發(fā)現(xiàn)主表“期末未交稅額”和我賬上和實(shí)際對不上,這個可以嗎老師?
主表里只有兩個月累計稅額,
實(shí)際上是緩交3個月的累計稅額

bullet 老師 

2022 01/05 09:39
同學(xué)你好,30欄,先不填寫去試下
