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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我去年支付的錢(qián),發(fā)票今年收到的,我怎么做賬?分錄怎么寫(xiě)?。?/p>



你好,支付的是購(gòu)進(jìn)商品還是日常開(kāi)支費(fèi)用的款?
2022 01/05 11:20

84784953 

2022 01/05 11:28
開(kāi)支費(fèi)用

筱嫻老師 

2022 01/05 11:31
根據(jù)開(kāi)票的內(nèi)容確認(rèn)費(fèi)用并沖減預(yù)付賬款(你看下付款時(shí)你做的分錄是預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款)
借:管理費(fèi)用 /銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款

84784953 

2022 01/05 11:34
那我這個(gè)費(fèi)用確認(rèn)在去年還是今年啊

84784953 

2022 01/05 11:35
去年付款,今年收到發(fā)票,但是實(shí)際的費(fèi)用屬于去年

84784953 

2022 01/05 11:39
是不是去年先做你說(shuō)的分錄,今年找做一筆對(duì)沖,再按照實(shí)際發(fā)票費(fèi)用做一筆是嗎

筱嫻老師 

2022 01/05 11:41
屬于去年的費(fèi)用的話(huà),在年末時(shí)先暫估入賬。
借:管理費(fèi)用??
?貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬。
到票后:沖減暫估入賬
借:管理費(fèi)用? (紅字)
?貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬(紅字)
借:管理費(fèi)用 /銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款

84784953 

2022 01/05 11:42
但是如果去年就把錢(qián)也支付了呢?

筱嫻老師 

2022 01/05 11:45
你去年付款時(shí),已經(jīng)做了相應(yīng)的憑證了。你付款時(shí)你是怎么做的分錄?

84784953 

2022 01/05 11:45
借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

筱嫻老師 

2022 01/05 11:48
你付款時(shí),并沒(méi)確認(rèn)費(fèi)用。到票后根據(jù)發(fā)票確認(rèn)費(fèi)用。這分錄并不沖突。

84784953 

2022 01/05 11:50
關(guān)鍵我想知道,去年付款了的費(fèi)用,如果要在去年確認(rèn)費(fèi)用,然后今年收到發(fā)票,今年按實(shí)際確認(rèn)費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄

筱嫻老師 

2022 01/05 11:56
如果你要在去年確認(rèn)費(fèi)用,你在12月份的時(shí)候,先暫估一筆費(fèi)用。今年收到票發(fā)票把去年暫估沖減,在正常做一筆確認(rèn)費(fèi)用的分錄。
12月:借:管理費(fèi)用? 100
? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬100
今年到票后:沖減暫估入賬
借:管理費(fèi)用? (100)
?貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬(100)
借:管理費(fèi)用 /銷(xiāo)售費(fèi)用100
貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100

84784953 

2022 01/05 11:58
相當(dāng)于我前面付款做的應(yīng)付帳款和后面收到發(fā)票的實(shí)際應(yīng)付賬款互相對(duì)應(yīng)是嗎?跟暫估的不一樣是嗎

筱嫻老師 

2022 01/05 12:03
是的,前面付款的應(yīng)付賬款和收到發(fā)票后正常確認(rèn)費(fèi)用是對(duì)應(yīng)的。12月暫估和收到發(fā)票后沖減暫估是對(duì)應(yīng)的。
