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  • 問(wèn)題已解決

    11月份忘記加計(jì)抵減了,12月份初期已經(jīng)繳納增值稅,問(wèn)了稅務(wù)局要求我更正申報(bào)做退稅處理,請(qǐng)問(wèn)這部分賬務(wù)怎么處理啊

    84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/05 11:58
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    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
    借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
    2022 01/05 12:00
    84784957
    2022 01/05 12:48
    那退回的附加稅怎么處理呢
    郭老師
    2022 01/05 12:52
    借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)。
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