問題已解決
老師,我們是一般納稅人在報增值稅時發(fā)現(xiàn)增值稅申報表銷項稅和做的資產(chǎn)負債表里的應交稅費差0.01元,應該怎么調(diào)?



你好,差額可以放到營業(yè)外收支。
2022 01/06 10:13

84784960 

2022 01/06 10:44
老師,首先確定賬做的沒有問題,就比如我一個月度,總的銷售額是10000元,銷項稅就是1300元,但是分擔到每一筆業(yè)務進去。最后銷項稅額就會查0.01元,報稅時就會出現(xiàn)查額,這個賬應該怎么調(diào)?

郭老師 

2022 01/06 10:46
你好,放到營業(yè)外收支里面,這個是四舍五入的差異,這個沒有關系。

郭老師 

2022 01/06 10:46
如果你們單位多交了借營業(yè)外支出,貸應交稅費,未交增值稅。

84784960 

2022 01/06 10:54
暫時還沒有交稅,,但是報表上有出入

郭老師 

2022 01/06 10:55
那你再交交稅的當月做這個營業(yè)外支出就可以
比如12月份開的發(fā)票,你在這個月申報這個營業(yè)外支出,做到一月份。

84784960 

2022 01/06 11:00
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 01/06 11:04
不用客氣,工作愉快。
