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小規(guī)模納稅人,月未計(jì)提增值稅的分錄應(yīng)該怎樣做,以前是直接做在借:營來稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,這個(gè)分錄有問題嗎,應(yīng)該怎樣做

84785018| 提問時(shí)間:2017 03/01 16:05
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84785018
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
這個(gè)款應(yīng)該是要付出去的,怎么會是借應(yīng)收賬款呢、
2017 03/01 16:16
鄒老師
2017 03/01 16:06
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模增值稅是這樣的,沒有計(jì)提的說法
鄒老師
2017 03/01 16:19
你好,這個(gè)是實(shí)現(xiàn)的收入,當(dāng)然是應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)需要付出,所以是計(jì)入貸方的
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