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問題已解決

老師您好,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅問題,平時(shí)我司有出口發(fā)票要退稅的話,比如出口發(fā)票100萬*0.13應(yīng)退稅額13萬,當(dāng)月都是留足了13萬以上的留抵稅額來退稅的。如果這個(gè)月應(yīng)退稅也是13萬,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票留抵了,還要交增值稅2萬,那我們是這個(gè)月要先交2萬增值稅,稅局后面會(huì)退回13萬給我們是這樣的嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2022 01/06 14:55
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺从?jì)算的
2022 01/06 16:06
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