當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
單純的外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅都是屬于全額退稅的,購進(jìn)出口的貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?計(jì)算應(yīng)收的出口退稅額的分錄:借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以么,還是需要計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 這個科目中?謝謝老師。



你好,購進(jìn)是對的.退稅
借:其他應(yīng)收款-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022 01/07 14:17

84784986 

2022 01/07 14:27
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 的期末余額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 分別需要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?

張壹老師 

2022 01/07 14:30
你好,沒有余額了,你進(jìn)項(xiàng)稅在借方,出口退稅在貸方,應(yīng)交增值稅余額就是0了

84784986 

2022 01/07 14:33
好的 謝謝老師

張壹老師 

2022 01/07 14:34
你好,不客氣,祝你工作愉快
