問題已解決
你好,3月開票給對方43500元,但是只收到對方打款43400元,現(xiàn)在12月了確定這個差的100元,收不回來了,3月做這個差的100元是應收賬款,現(xiàn)在怎么做這100元的分錄?


為啥收不回來了?如果確定收不回來了,可以經(jīng)過一定手續(xù)后進行核銷。
借:壞賬準備 100
貸:應收賬款 100
2022 01/08 09:43

84785012 

2022 01/08 09:44
你好,對方說不付了
小川老師 

2022 01/08 09:46
如果你們應收賬款以前計提壞賬,就上面這個分錄。
如果不計提壞賬
借:營業(yè)外收支? 100
? ? ?貸:應收賬款? ?100

84785012 

2022 01/08 09:47
你好,以前是核定征收,今年查賬征收的
小川老師 

2022 01/08 09:50
不是,我是問你以前應收賬款計提壞賬準備嗎?

84785012 

2022 01/08 09:51
應該沒有吧,以前會計做的,什么賬目都沒有,
小川老師 

2022 01/08 09:53
那就把這100直接記到營業(yè)外支出吧

84785012 

2022 01/08 09:56
謝謝老師

84785012 

2022 01/08 09:56
老師,這個營業(yè)外支出的100元,可以稅前扣除嗎?
小川老師 

2022 01/08 09:56
不客氣,如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,您的評價對老師很重要,拜托了!

84785012 

2022 01/08 09:59
老師,這個營業(yè)外支出的100元,可以稅前扣除嗎?

84785012 

2022 01/08 09:59
老師,你好,在請問一下,這個分錄后面需要附什么證明
小川老師 

2022 01/08 09:59
這個是可以稅前扣除的
小川老師 

2022 01/08 11:12
謝謝學員,如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,您的評價對老師很重要,拜托了!

84785012 

2022 01/08 11:14
老師,你好,在請問一下,這個分錄后面需要附什么證明
小川老師 

2022 01/08 11:21
就是對方確定不支付的材料就行
