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問題已解決

你好,3月開票給對方43500元,但是只收到對方打款43400元,現(xiàn)在12月了確定這個差的100元,收不回來了,3月做這個差的100元是應收賬款,現(xiàn)在怎么做這100元的分錄?

84785012| 提問時間:2022 01/08 09:41
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小川老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
為啥收不回來了?如果確定收不回來了,可以經(jīng)過一定手續(xù)后進行核銷。 借:壞賬準備 100 貸:應收賬款 100
2022 01/08 09:43
84785012
2022 01/08 09:44
你好,對方說不付了
小川老師
2022 01/08 09:46
如果你們應收賬款以前計提壞賬,就上面這個分錄。 如果不計提壞賬 借:營業(yè)外收支? 100 ? ? ?貸:應收賬款? ?100
84785012
2022 01/08 09:47
你好,以前是核定征收,今年查賬征收的
小川老師
2022 01/08 09:50
不是,我是問你以前應收賬款計提壞賬準備嗎?
84785012
2022 01/08 09:51
應該沒有吧,以前會計做的,什么賬目都沒有,
小川老師
2022 01/08 09:53
那就把這100直接記到營業(yè)外支出吧
84785012
2022 01/08 09:56
謝謝老師
84785012
2022 01/08 09:56
老師,這個營業(yè)外支出的100元,可以稅前扣除嗎?
小川老師
2022 01/08 09:56
不客氣,如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,您的評價對老師很重要,拜托了!
84785012
2022 01/08 09:59
老師,這個營業(yè)外支出的100元,可以稅前扣除嗎?
84785012
2022 01/08 09:59
老師,你好,在請問一下,這個分錄后面需要附什么證明
小川老師
2022 01/08 09:59
這個是可以稅前扣除的
小川老師
2022 01/08 11:12
謝謝學員,如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,您的評價對老師很重要,拜托了!
84785012
2022 01/08 11:14
老師,你好,在請問一下,這個分錄后面需要附什么證明
小川老師
2022 01/08 11:21
就是對方確定不支付的材料就行
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