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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè),年底進(jìn)項(xiàng)票不夠,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/10 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2022 01/10 08:56
84785026
2022 01/10 08:59
這樣企業(yè)找發(fā)票 必須是購(gòu)進(jìn)原材料或者庫(kù)存商品的嗎
鄒老師
2022 01/10 08:59
你好,不夠的是庫(kù)存商品或者原材料嗎??
84785026
2022 01/10 09:00
沒(méi)有明確 只是進(jìn)項(xiàng)不夠 是不是找資訊類(lèi) 服務(wù)類(lèi)發(fā)票都可以 只要是開(kāi)給本企業(yè)的 都能沖抵暫估的成本嗎
鄒老師
2022 01/10 09:01
你好,需要據(jù)實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用支出,沒(méi)有取得發(fā)票,才可以暫估的。而不是隨意暫估?
84785026
2022 01/10 09:03
明白的 如果是企業(yè)真實(shí)發(fā)生了咨詢(xún)費(fèi) 服務(wù)費(fèi)支出 但是沒(méi)有收到發(fā)票分錄也是跟上邊的一樣嗎
鄒老師
2022 01/10 09:04
你好,如果是企業(yè)真實(shí)發(fā)生了咨詢(xún)費(fèi)、 服務(wù)費(fèi)支出, 但是沒(méi)有收到發(fā)票,分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785026
2022 01/10 09:05
明白了 謝謝老師 收到發(fā)票做相反分錄或者紅字就可以對(duì)吧
84785026
2022 01/10 09:06
老師 如果匯算清繳前沒(méi)有找齊發(fā)票是如何處理呢
鄒老師
2022 01/10 09:06
你好 收到發(fā)票,沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬。 ?如果匯算清繳前沒(méi)有找齊發(fā)票,無(wú)票費(fèi)用支出做納稅調(diào)增處理?
84785026
2022 01/10 09:07
謝謝老師
鄒老師
2022 01/10 09:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
84785026
2022 01/10 09:09
不好意思老師 還有個(gè)問(wèn)題 一般納稅人企業(yè) 公戶收到款 也需要做收入嗎
鄒老師
2022 01/10 09:10
你好,這個(gè)實(shí)際是收入款項(xiàng)嗎??
84785026
2022 01/10 09:10
對(duì)方打款到公司賬戶 但我方的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)
鄒老師
2022 01/10 09:11
你好,這個(gè)到底是收入,還是預(yù)收款呢?
84785026
2022 01/10 09:11
不好意思老師 我不太懂 這兩者做賬有什么區(qū)別呢
鄒老師
2022 01/10 09:12
你好 是收入,分錄是,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 是預(yù)收款,分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?
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