問題已解決
上月收到專票,做賬的時候做成了普票,沒有認證,這個月發(fā)現(xiàn),應該怎么處理



你好,當時的分錄是怎么做的?
2022 01/10 10:52

郭老師 

2022 01/10 10:57
借應交稅費應交增值稅進項貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 

2022 01/10 11:11
好,那你這個月做鏡像的話,紅沖你的管理費用不就可以了。

84785018 

2022 01/10 10:55
借:管理費用
貸:銀行存款

84785018 

2022 01/10 11:10
我不是沒有做到進項稅額里面嗎?
