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如果不該抵扣的進項稅抵扣過了,該怎么處理



你好,如果不該抵扣的進項稅抵扣過了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2022 01/10 17:49

84785016 

2022 01/10 17:52
進項轉(zhuǎn)出了,以前的進項抵扣不是就少了嗎,后續(xù)怎么做

鄒老師 

2022 01/10 17:56
你好,如果不該抵扣的進項稅抵扣過了,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
后續(xù)不需要做其他什么處理啊?

84785016 

2022 01/10 17:58
也就是把現(xiàn)在的進項彌補以前的了嗎

鄒老師 

2022 01/10 18:00
你好,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
沒有什么彌補以前的說法?

84785016 

2022 01/10 18:04
分錄怎么做

鄒老師 

2022 01/10 18:05
你好,具體是什么方面的進項發(fā)票呢??

84785016 

2022 01/10 18:05
老板把他家里的消費開了專票抵扣了

鄒老師 

2022 01/10 18:07
你好
借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84785016 

2022 01/10 18:13
就這就行了嗎,那不是抵扣的那個月少交增值稅了嗎

鄒老師 

2022 01/10 18:15
你好,做上面的分錄,然后增值稅申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出處理就是了。
抵扣的那個月增值稅不變,是轉(zhuǎn)出的這個月需要繳納的增值稅增加了?

84785016 

2022 01/10 18:17
如果是購買的員工福利專票抵扣了怎么處理?

鄒老師 

2022 01/10 18:38
你好,如果是購買的員工福利專票抵扣了,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
