問題已解決
公司開票給別人,發(fā)票上顯示免稅,記賬時就不用記應(yīng)交稅費嗎?反之,發(fā)票上有稅率就要記應(yīng)交稅費增加?



你好!
是的,一般的處理原則是這樣的。
2022 01/10 23:39

84785000 

2022 01/10 23:41
我去年的發(fā)票上面都是免稅,沒有記應(yīng)交稅費,剛剛發(fā)現(xiàn)今年的發(fā)票上有稅金也沒記應(yīng)交稅費,咋辦?有什么影響呢?

小五子老師 

2022 01/10 23:43
可以補記的
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交增值稅銷項稅額

84785000 

2022 01/10 23:46
小規(guī)模不用分銷項吧?直接貸應(yīng)交增值稅額可以嗎?還有我這個計提夸幾個季度了還能補計提嗎?

小五子老師 

2022 01/10 23:47
小規(guī)模不用分銷項,直接應(yīng)交增值稅就可以。

小五子老師 

2022 01/10 23:48
跨季度也是可以補的,需要補交稅款。

84785000 

2022 01/10 23:50
好的,謝謝

小五子老師 

2022 01/10 23:50
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!
