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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份有暫估成本,發(fā)票在匯算清繳前到,發(fā)票到了之后怎么做賬務(wù)處理



你好? 把暫估的紅沖按發(fā)票入賬?
2022 01/11 08:49

84785013 

2022 01/11 08:49
通過以前年度損益調(diào)整?

玲老師 

2022 01/11 08:52
對(duì)的
通過以前年度損益調(diào)整

84785013 

2022 01/11 08:52
分錄?怎么做

玲老師 

2022 01/11 08:56
一會(huì)給你寫 分錄 好多?

84785013 

2022 01/11 08:57
謝謝老師,麻煩寫好發(fā)給我

玲老師 

2022 01/11 09:05
好的,你不要著急,我一會(huì)兒寫好了就發(fā)給你。

84785013 

2022 01/11 11:44
老師還沒發(fā)我分錄呢

玲老師 

2022 01/11 11:47
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
