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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!發(fā)現(xiàn)7月份有一筆賬做錯了,應(yīng)該怎么補(bǔ)救呢?



你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022 01/11 11:17

84785017 

2022 01/11 11:22
借應(yīng)付職工薪酬,借其他應(yīng)收款。貸其他應(yīng)付款。因?yàn)槲覀児べY是借股東的錢發(fā)的,所以貸其他應(yīng)付款

郭老師 

2022 01/11 11:23
你好,正確的應(yīng)該是怎么做?

84785017 

2022 01/11 11:24
這個是社保,好像沒有錯吶

郭老師 

2022 01/11 11:25
沒有錯,就不用修改了。

84785017 

2022 01/11 11:25
在復(fù)查所有明細(xì)賬,怕自己做錯。一個個科目去復(fù)核,好大工程??!

84785017 

2022 01/11 11:27
老師你好!長期股權(quán)投資,一直都是股東打過來的投資款,最后就在借方長期股權(quán)投資,還需要怎么做賬嗎?

郭老師 

2022 01/11 11:27
不對的,你們支付給別人的吧。

郭老師 

2022 01/11 11:27
你是別人的股東,你們打錢出去啊。

84785017 

2022 01/11 11:29
老師,剛剛的科目沒有錯,金額錯了,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬900.38我借應(yīng)付職工薪酬904.18了。這個錯誤發(fā)生在7月份

84785017 

2022 01/11 11:30
對,我們是股東

84785017 

2022 01/11 11:30
打錢出去給子公司

郭老師 

2022 01/11 11:32
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時這么做的嗎?

郭老師 

2022 01/11 11:32
如果是的話,紅沖借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。

84785017 

2022 01/11 11:41
是的。明白了。謝謝老師

郭老師 

2022 01/11 11:42
不用客氣,工作愉快。
