問題已解決
前面離會計做員工預支工資,分錄 借:應付職工薪酬 1800 貸 :其他應收款-員工 1800 麻煩老師幫看看,是不是做錯了? 感覺做反了



發(fā)放工資是這樣賬務處理的啊
2022 01/11 18:40

84785012 

2022 01/11 18:41
他是預支工資,然后現(xiàn)在我這邊科目余額 掛著這個人的應收款 -1800

84785012 

2022 01/11 18:42
如果正常發(fā)放工資,那么我賬面不應該掛著這個人的欠款?,F(xiàn)在變成我還欠這個人錢。
他預支工資,我還要欠他錢
麻煩老師看下 那個截圖。我現(xiàn)在賬面是這樣掛著的

辜老師 

2022 01/11 18:43
是的,應該是借:其他應收款,貸:銀行存款

84785012 

2022 01/11 18:44
那就是她的科目是做反了對吧,因為我剛才問他,她說沒有反。所以想要找老師這邊確認下。

辜老師 

2022 01/11 18:46
是的,預支工資,應該是確認其他應收款,貸,銀行存款,不知道沖減應付職工薪酬的
