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老師,12月重開了一張5萬多的專票,忘記紅沖,那在12申報(bào)增值稅和所得稅時(shí),怎么報(bào)???

84785036| 提問時(shí)間:2022 01/12 11:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有沖紅,只能按含這張發(fā)票的金額申報(bào)的
2022 01/12 11:09
84785036
2022 01/12 11:26
收入和增值稅都是按這個(gè)申報(bào)嗎?
辜老師
2022 01/12 11:27
是的,按這個(gè)申報(bào)的額
84785036
2022 01/12 11:32
那重復(fù)那個(gè)票怎么做分錄?
辜老師
2022 01/12 11:34
你下個(gè)月紅沖,在沖減收入及增值稅 當(dāng)月正常確認(rèn)收入及增值稅
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