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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到專票,但是沒有付款記錄,賬稅應(yīng)如何處理



您好,這個(gè)發(fā)票還是沒有付款嗎。
2022 01/12 14:44

84784984 

2022 01/12 14:46
是的,法人通過個(gè)人賬戶支付的,公戶沒有付款記錄

東老師 

2022 01/12 14:46
那這個(gè)貸方就計(jì)入到其他應(yīng)付款。

84784984 

2022 01/12 14:52
其他應(yīng)付款-法人嗎

東老師 

2022 01/12 14:58
對(duì)就是進(jìn)入到這個(gè)里面。

84784984 

2022 01/12 15:00
其它應(yīng)付款-法人科目下掛賬多,會(huì)有什么影響嗎

84784984 

2022 01/12 15:01
比如有沒有預(yù)警界線的

東老師 

2022 01/12 15:03
這種情況一般年底之前最好把這個(gè)付了

84784984 

2022 01/12 15:10
要是不再支付的呢,匯算清繳前也不會(huì)支付的怎么處理

東老師 

2022 01/12 15:12
這個(gè)匯算清繳沒有影響。

84784984 

2022 01/12 16:39
對(duì)已支付款,但是為收到發(fā)票的賬務(wù)怎么處理(支付款距現(xiàn)有2年了,一直無(wú)票回來(lái))

東老師 

2022 01/12 16:40
這個(gè)正常記入到成本費(fèi)用是沒有發(fā)票的話,不能稅前扣除。

84784984 

2022 01/12 16:43
借成本/費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款,賬平即可?

東老師 

2022 01/12 16:43
對(duì),但是這些沒有費(fèi)用發(fā)票,不能稅前扣除。

84784984 

2022 01/12 16:43
不用以前年度損益這個(gè)科目的嗎?

東老師 

2022 01/12 16:44
不用以前年度損益調(diào)整。

84784984 

2022 01/12 16:44
為什么,這個(gè)科目什么情況下使用?

東老師 

2022 01/12 16:45
這個(gè)費(fèi)用發(fā)票跨年的時(shí)候才使用。

84784984 

2022 01/12 16:47
沒理解您的意思,可以舉個(gè)例子說明嗎

東老師 

2022 01/12 16:51
就比如說你取得一張2020的發(fā)票,你想進(jìn)入到2021年必須要通過以前年度損益

84784984 

2022 01/12 16:53
比如,兩年前公司支付的款,至今未收發(fā)票,那就做無(wú)票支出,做到成本/費(fèi)用,賬平。后來(lái)發(fā)票又開具收回(非確認(rèn)無(wú)票支出的年度收到發(fā)票),這個(gè)要怎么做賬

東老師 

2022 01/12 16:54
那需要調(diào)整之前的申報(bào)表了
