當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,但是今年補(bǔ)交了,會計(jì)分錄該怎么弄,



你好,
借所得稅費(fèi)用
應(yīng)交所得稅
貸銀行存款
2022 01/12 15:23

84785008 

2022 01/12 15:27
這個(gè)是交去年的,那在利潤表中也是填寫到今年的所得稅費(fèi)用里咯?

冉老師 

2022 01/12 15:30
在利潤表中也是填寫到今年的所得稅費(fèi)用

84785008 

2022 01/12 16:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo),企業(yè)所得稅是在12月計(jì)提還是匯算清繳的時(shí)候直接交

冉老師 

2022 01/12 16:02
你好,已經(jīng)超標(biāo)的話,要納稅調(diào)增

冉老師 

2022 01/12 16:02
匯算清繳的時(shí)候處理
