問題已解決
老師好,我們有個款是給個人的,是否需要對方個人給我們開票?還是直接給她按勞務(wù)費發(fā)放,上報個稅系統(tǒng)代繳個稅就可以了,金額是8010



你好,如果是簽訂的勞務(wù)合同,需要給你們開發(fā)票,你們按勞務(wù)報酬給他申報。
2022 01/12 19:26

84784958 

2022 01/12 19:29
如果沒簽勞務(wù)合同呢,只是偶然發(fā)生的

郭老師 

2022 01/12 19:29
你好,那就按照勞務(wù)報酬來的。

84784958 

2022 01/12 19:30
如果對方代開發(fā)票就直接扣繳增值稅和個稅了,還用我們申報嗎

郭老師 

2022 01/12 19:31
沒有備注支付企業(yè)代扣代繳的,不需要。

84784958 

2022 01/12 19:31
也就是說我們可以直接按勞務(wù)報酬申報,不用對方代開發(fā)票了對嗎

郭老師 

2022 01/12 19:35
可以的,但是你們不能抵扣所得稅,沒有發(fā)票抵扣不了。

84784958 

2022 01/12 19:36
勞務(wù)收入不可以抵扣所得稅嗎

84784958 

2022 01/12 19:37
那做賬時把它放在費用里然后調(diào)增嗎

郭老師 

2022 01/12 19:38
發(fā)票不可以抵扣所得稅的。

郭老師 

2022 01/12 19:38
沒有發(fā)票不可以抵扣所得稅的。

84784958 

2022 01/12 19:39
做賬怎么做

郭老師 

2022 01/12 19:39
借主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費或者是管理費用,勞務(wù)費
貸、銀行存款
應(yīng)交稅費,個稅
借應(yīng)交稅費,個稅貸銀行存款。

84784958 

2022 01/12 19:48
進成本或費用了,不可以抵扣所得稅,那匯算清繳時要調(diào)增對嗎

郭老師 

2022 01/12 20:08
你好
對的
是這么做的
