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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,新建賬套錄入應(yīng)收,應(yīng)付時(shí),怎么才能建平衡?


你好,期初建賬時(shí),一般應(yīng)收對(duì)應(yīng)于營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)付對(duì)應(yīng)于采購(gòu)庫(kù)存,根據(jù)科目余額表
2022 01/12 20:08
英英子老師 

2022 01/12 20:09
應(yīng)付對(duì)應(yīng)存貨,是平衡的,應(yīng)收對(duì)應(yīng)損益,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn),也是平衡的

84784980 

2022 01/12 20:12
我直接錄入應(yīng)收,應(yīng)付,損益類試算不平衡
英英子老師 

2022 01/12 20:19
你把憑證先做平,再過(guò)到科目余額中去
英英子老師 

2022 01/12 20:20
憑證平了,科目余額自然就是平的

84784980 

2022 01/12 20:55
如果我輸應(yīng)收的話,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)也要輸入是嗎?
英英子老師 

2022 01/12 20:59
營(yíng)業(yè)收入是計(jì)入利潤(rùn)表,形成凈利潤(rùn),然后凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn),從而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的平衡
