問題已解決
老師,請問企業(yè)本月開了紅字發(fā)票,此紅字發(fā)票已被客戶抵扣,現(xiàn)在申報增值稅,附列資料(二)第20行需要填寫開具紅字發(fā)票的稅額嗎



對的是的,是這么做的。
2022 01/13 08:47

84784998 

2022 01/13 08:48
我們是銷售方也要填嗎

郭老師 

2022 01/13 08:51
你好,銷售方不需要填寫,這個是購買方填寫的。

84784998 

2022 01/13 08:52
那我申報的時候提示我比對不成功,

郭老師 

2022 01/13 08:53
提示你需要進項轉出嗎?你看一下紅字信息表還有發(fā)票,銷售方是你們單位購買方式對方企業(yè)的嗎?

84784998 

2022 01/13 08:56
因為是客戶已經(jīng)抵扣了,所以是他那邊申請的紅字信息表,我現(xiàn)在看到,銷售方是客戶的名稱,購買方變成我公司的名稱,但實際是我們公司才是銷售方

84784998 

2022 01/13 08:56
這樣的紅字發(fā)票信息表是對的嗎

郭老師 

2022 01/13 08:57
不對,他開錯了,應該是你們單位是銷售方才對啊。

郭老師 

2022 01/13 08:58
以紅字發(fā)票開嗎?如果沒有開的話,讓對方把這個信息表撤銷。

84784998 

2022 01/13 09:00
紅字發(fā)票來了,還能撤銷嗎

84784998 

2022 01/13 09:00
紅字發(fā)票開了

郭老師 

2022 01/13 09:02
紙質的在這個月開的話可以作廢。

84784998 

2022 01/13 09:02
上個月開的

郭老師 

2022 01/13 09:03
拿就沒法作廢了。
處理不了的。
